- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-02 15:37
你好、
没有收到发票,先计入预付账款
借,预付账款
贷,银行存款
收到发票
借,固定资产等
借,应交税费一应增进
贷,预付 账款
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借,预付账款
贷,银行存款
收到发票
借,固定资产等
借,应交税费一应增进
贷,预付 账款
2020-07-02 15:37:22
分录可以统一做:借:其他应收款,贷固定资产清理,低值易耗品,应交税费
凭证后附固定资产和低值易耗品的明细表,合计数跟分录一致就行
2019-10-11 12:58:41
你好!直接进费用就可以,
2018-08-01 15:00:23
您好,那就把低值易耗品卡片删除,不要做分录了。
2016-10-30 15:49:22
你好,既不是做固定资产,也不是做低值易耗品
可以是 借;管理费用或销售费用 贷;银行存款等科目
2016-06-29 16:55:18
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