送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-02 15:37

你好、
没有收到发票,先计入预付账款
借,预付账款
贷,银行存款
收到发票
借,固定资产等
借,应交税费一应增进
贷,预付 账款

马旭迎 追问

2020-07-02 15:38

那低值易耗品收到发票怎么做分录?

立红老师 解答

2020-07-02 15:46

你好
借,周转材料一低值易耗品
借,应交税费一应增进
贷,预付账款

马旭迎 追问

2020-07-02 15:50

可以把低值易耗品计入管理费用吗

立红老师 解答

2020-07-02 16:02

你好,如果金额不大,是可以的。

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你好、 没有收到发票,先计入预付账款 借,预付账款 贷,银行存款 收到发票 借,固定资产等 借,应交税费一应增进 贷,预付 账款
2020-07-02 15:37:22
分录可以统一做:借:其他应收款,贷固定资产清理,低值易耗品,应交税费 凭证后附固定资产和低值易耗品的明细表,合计数跟分录一致就行
2019-10-11 12:58:41
你好!直接进费用就可以,
2018-08-01 15:00:23
您好,那就把低值易耗品卡片删除,不要做分录了。
2016-10-30 15:49:22
你好,既不是做固定资产,也不是做低值易耗品 可以是 借;管理费用或销售费用 贷;银行存款等科目
2016-06-29 16:55:18
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