老师好,请问下,发现期初余额录错科目。应是其他应付款-A 贷方余额,可是录在了其他应收款-A 贷方余额,我可以做笔调整凭证吗,摘要:期初余额录入有误,现做调整 ,然后凭证该咋做呢?
立夏^v^
于2020-07-02 17:49 发布 909次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-07-02 17:51
你好 那就是 借 其他应收款- A 贷 其他应付款-A
相关问题讨论
同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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立夏^v^ 追问
2020-07-02 17:52
答疑苏老师 解答
2020-07-02 17:53