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Sasa
于2020-07-02 20:45 发布 1105次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2020-07-02 20:47
1.有一部分无票收入吗?2.红冲的发票借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
Sasa 追问
2020-07-02 20:51
就是发票金额开多了,这个分录怎么处理。下月就开了红字,然后又重天正确的
郭老师 解答
2020-07-02 20:52
发票金额开多了,你根据发票的来确认收入,下个月红冲了,你可以红冲收入。
2020-07-02 20:53
多出的那部分当月怎么做
借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2020-07-02 20:54
下月就做相应负数的账务处理吗?
2020-07-02 20:55
你好是的分录不变金额是负数
2020-07-02 20:59
有一张增值税税率错了,当月的账务处理也是按正常的主营业务收入和应交税金来做吗?次月也是负数吗?谢谢老师
2020-07-02 21:06
你好是的是这么做的
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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