公司预付一笔费用,对方也是开的预付款同样金额的发票(不是全额发票)怎么入账,是先记预付账款还是直接按预付金额确认费用,以后付一笔确认一笔还是等合同金额全付清再确认费用
成就的绿茶
于2020-07-02 21:34 发布 2091次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-02 21:35
您好
请问支付的什么费用 有服务期间么?
相关问题讨论

您好
请问支付的什么费用 有服务期间么?
2020-07-02 21:35:10

如果之前预付账款了,那么要冲一下
2022-01-17 23:57:40

你好,同学。
去年的处理是
借 固定资产 100万
贷 零余额账户用款额度50
应付款项 50
借 事业支出 50
贷 资金结存 50
今 年处理是
借 应付账款
贷 零余额账户用款额度 50
借 事业支出
贷 资金结存 50
2020-02-16 18:40:48

你好,去年有一笔款,没收到发票就进了销售费用,实际应该是预付账款,现在的调整分录是
借:预付账款,贷:以前年度损益调整—销售费用
取得发票
借:销售费用,贷:预付账款
付尾款
借:预付账款,贷:银行存款
2021-01-26 11:49:38

嗯嗯 是这样处理的 如果取得专票的话 借方价税分离 用应交税费-应交增值税-进项税额的哦
2019-12-18 22:04:14
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