老师好,我们是建筑行业,我们收挂靠方(个人)的管理费用,我们开票给甲方,甲方打款给我们单位,我们再打款给挂靠方,但是挂靠方只给我们公司提供了人员的工资,中间还有一部分差额需要打给挂靠方(没有票据),这部分支出怎样处理呢?以什么名义打给挂靠方呢?
敏敏520
于2020-07-02 21:45 发布 1086次浏览
- 送心意
洛洛老师
职称: 中级会计师
2020-07-02 22:32
您好,作为被挂靠方你们需要要求挂靠方按工程量占比占比提供材料人工机械发票以规避风险,利润部分要么私账打款,要么还是要求提供足额的票据拿钱。
相关问题讨论
您好
有的费用可以计入工程施工 间接费用科目
2021-08-15 22:00:50
你好 借工程施工 -其他间接费用 -福利费 贷银行存款 这样来做 。 因为还是会算工程的一部分费用的
2020-08-20 17:27:49
您好,作为被挂靠方你们需要要求挂靠方按工程量占比占比提供材料人工机械发票以规避风险,利润部分要么私账打款,要么还是要求提供足额的票据拿钱。
2020-07-02 22:32:46
间接费中的项目管理费
2021-08-03 09:30:28
可以的啊
2018-01-03 14:35:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
敏敏520 追问
2020-07-03 06:34