第3问,外购空调发放给职工,希望尽快解决,十万火急,谢谢
佛系女孩
于2020-07-03 09:13 发布 691次浏览
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辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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借:管理费用—福利费 169500,贷:应付职工薪酬—福利费 169500
借:应付职工薪酬—福利费 169500,贷:银行存款 169500
2020-07-03 09:19:55
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外购的原材料做福利,购入的时候可以直接记费用的,借管理费用 进项贷应付职工薪酬,进项转出借管理费用贷进项转出,空调的也可以这么做的
2018-11-27 10:44:14
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你好 是的 需要视同销售
2019-09-25 10:36:51
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可以
视同销售处理
借:其他应收款——XX个人
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
这个其他应收款与其他应付的工资对冲就行了
2017-07-24 13:13:32
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你好,没有这功能的
2016-11-17 08:11:37
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