送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-03 09:19

借:管理费用—福利费  169500,贷:应付职工薪酬—福利费 169500
借:应付职工薪酬—福利费 169500,贷:银行存款 169500

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2020-07-03 09:19:55
外购的原材料做福利,购入的时候可以直接记费用的,借管理费用 进项贷应付职工薪酬,进项转出借管理费用贷进项转出,空调的也可以这么做的
2018-11-27 10:44:14
你好 是的 需要视同销售
2019-09-25 10:36:51
可以 视同销售处理 借:其他应收款——XX个人 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这个其他应收款与其他应付的工资对冲就行了
2017-07-24 13:13:32
你好,没有这功能的
2016-11-17 08:11:37
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