老师好,我公司记账时,没有计提工资和社保,都是按照 问
同学,你好 那你就填账上的金额,账载金额和实际发生金额一致,不需要修改 答
新公司这个月做的新办企业纳税人套餐服务,这个月 问
这个月办理的下一个月才申报,因为你的所属期是下一个月,具体的,你可以看一下你的所属期3月份在4月份申报。 本月申报上一个月的,本月申报的2月份。 答
老师,你好,双倍余额递减法下2023.11-2024.12月,计算 问
你好,正规的做法是应23.11-24.10,然后24.11-24.12这样计算 答
23年的利息支出按回单入帐了,发票25年才开具?如何 问
发票直接附23年凭证后面 答
老师,合伙企业,一共是有3个股东 但其中1个是公司,所 问
你好,你是社保生产经营所得还是哪一个? 答

摊余成本的账务处理,贷方 成本+–(利息调整可借可贷,借方就–贷方就+)然后+应计利息,这些加起来是账面余额,账面余额减去减值准备等于账面价值,我这么理解对吗
答: 您好,是的,理解没错哈~
摊余成本的账务处理,贷方 成本+–(利息调整可借可贷,借方就–贷方就+)然后+应计利息,这些加起来是账面余额,账面余额减去减值准备等于账面价值,我这么理解对吗
答: 你把债权投资的成本/利息调整/应计利息科目相加减就是账面余额, 账面价值=账面余额-减值准备,没有减值账面价值=账面余额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,,其他债权投资账务处理,,假如第一年末摊余成本是100,然后公允价110这是我调账面价值变110那到第二年我接着算利息调整时,有摊余成本乘以实际利率时,,,这里摊余成本是用100还是用110???
答: 摊余成本的话,是用100的哦!


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2020-07-03 10:13
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雷蕾老师 解答
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