某研究院购入一台需安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的设备买价为60000元,增值税额为10200元,发生的运输费用2800元,款项采用财政授权支付方式。设备运回交付安装,领用材料5000元,发生工资费用3000元。安装完工交付使用。
舒服的巨人
于2020-07-03 10:10 发布 984次浏览
- 送心意
小周老师
职称: 注册会计师
2020-07-03 10:25
学员你好,平台旨在解决学员在学习和实务当中遇到的具体问题,而不是单纯地提供答案。对于整个知识或整个题目都不知道的问题,希望学员能找到相关课程或书本,先学习好相关知识,再做相关试题,且尽量做有答案和解析的试题,在做题或学习的过程中有具体问题不懂的再来提问,这样对您的学习和掌握知识才是最有效果的。期待您学习后再次提问具体疑问!
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2020-07-03 10:25:12
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同学您好,
借:在建工程 62800 (60000%2B2800)
应交增值税—应交税金(进项税额) 10200
贷:零余额账户用款额度 73000
借:事业支出 73000
贷:资金结存—零余额账户用款额度 73000
借:在建工程 5030
贷:库存物品 5000
应付职工薪酬 30
借:固定资产 67830 (62800%2B5030)
贷:在建工程 67830
2021-06-23 17:42:33
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借:原材料20800
应交税费-增值税-进项2600
贷:银行存款23400
2023-09-10 17:13:30
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你好
企业购入一台需要安装的生产设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为300000元,增值税税额51000元,取得运输增值税专用发票,注明的运输费用为2000元,增值税税额220元,全部款项已通过银行存款支付;
借:在建工程 302000
借:应交税费——应增进 51220
贷:银行存款
;安装设备时,领用原材料一批,价值10000元,购进该批原材料时支付的增值税为1700元;
借:在建工程 10000
贷:原材料 10000
分配安装工人的工资为5000元
借:在建工程 5000
贷:应付职工薪酬 5000
2020-04-24 11:34:41
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借原材料205000,
应交税费、应交增值税进项450,
贷银行存款。
2022-10-24 21:03:27
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