送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-03 10:30

你好    如果原来公司的主体还在的话  你需要延续做账的  你要问对方 往来账是你们后期去支付还是收款等  问清楚 往来怎么处理

昏睡的悟空 追问

2020-07-03 10:33

可以看见这个表格吗

昏睡的悟空 追问

2020-07-03 10:35

期初预收是负的 现在是空白 这个可以不用管他吧

meizi老师 解答

2020-07-03 10:35

你好   你要 看期末的情况的哦  你的负债表里面往来账还是多的

昏睡的悟空 追问

2020-07-03 10:36

我必须需要明细账和银行往来对吗

昏睡的悟空 追问

2020-07-03 10:36

预收期末没有填 是不是就意味着为0了

meizi老师 解答

2020-07-03 10:41

嗯是的  你要去问问对方这个往来账怎么处理 。 后期是你们来做收款应收账款   和应付账款部分的钱不      不然你后期挂着那么多账务不好处理    是的

昏睡的悟空 追问

2020-07-03 10:42

还有其他应付款也是这样 我也需要这样处理是吧

meizi老师 解答

2020-07-03 10:45

嗯是的额 你都要核对下 在看怎么处理

昏睡的悟空 追问

2020-07-03 10:48

货币资金这块 我实际银行存款只有几万

meizi老师 解答

2020-07-03 10:53

你好    那你去看实际的  你要挨着核对     在处理

昏睡的悟空 追问

2020-07-03 10:56

好的  谢谢啦

meizi老师 解答

2020-07-03 11:00

没事希望能帮到你

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你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 明细账应收余额是在贷方300,就填写在预收账款栏次才是的
2020-04-28 16:46:31
根据应收账款和预收账款的明细账填写应收账款等于应收账款的借方,加上预收账款的借方填列
2020-06-22 14:34:20
你好 如果原来公司的主体还在的话 你需要延续做账的 你要问对方 往来账是你们后期去支付还是收款等 问清楚 往来怎么处理
2020-07-03 10:30:04
你好,不一定的,因为有的明细科目是可能是借方,也可能是贷方的
2017-08-29 11:10:32
你好,如果新建账套就是的
2017-01-13 22:00:41
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