- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-27 09:30
老师,正数发票的记账联已经做账了,客户退回来两联,负数发票的记账联也需要做账吧,也就是正数发票剩余两联,负数发票剩余两联,我把他们一起装订就可以了吧
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你好,其他的两联你可以与三联负数一起装订
结转成本需要附上出库单或送货单的
2016-06-27 09:21:15

你好,用余额来结转销项,减去进项,这个余额结转。
2021-11-05 11:12:01

借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税销项40万
2023-01-11 13:34:00

你好,之前分录是怎么做的?做了生产成本吗?
2020-07-12 10:47:24

学员你好,你们销售商品开正数发票,本月商品退回后将发票收回作废即可。如果是次月收回发票需要红字发票冲销。
2019-04-17 21:15:28
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