- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-27 09:30
老师,正数发票的记账联已经做账了,客户退回来两联,负数发票的记账联也需要做账吧,也就是正数发票剩余两联,负数发票剩余两联,我把他们一起装订就可以了吧
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你好,其他的两联你可以与三联负数一起装订
结转成本需要附上出库单或送货单的
2016-06-27 09:21:15
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你好,用余额来结转销项,减去进项,这个余额结转。
2021-11-05 11:12:01
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借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税销项40万
2023-01-11 13:34:00
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你好,之前分录是怎么做的?做了生产成本吗?
2020-07-12 10:47:24
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借;应付账款-暂估 贷;工程物资
借;工程物资 61538.46 +10461.54 贷;应付账款等科目
2016-04-16 15:23:36
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