送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-27 09:30

老师,正数发票的记账联已经做账了,客户退回来两联,负数发票的记账联也需要做账吧,也就是正数发票剩余两联,负数发票剩余两联,我把他们一起装订就可以了吧

阿杜 追问

2016-06-27 09:37

谢谢老师

邹老师 解答

2016-06-27 09:21

你好,其他的两联你可以与三联负数一起装订
结转成本需要附上出库单或送货单的

邹老师 解答

2016-06-27 09:34

你好,是的

邹老师 解答

2016-06-27 09:39

不客气,祝你学习愉快,工作顺利。

上传图片  
相关问题讨论
你好,其他的两联你可以与三联负数一起装订 结转成本需要附上出库单或送货单的
2016-06-27 09:21:15
你好,用余额来结转销项,减去进项,这个余额结转。
2021-11-05 11:12:01
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税销项40万
2023-01-11 13:34:00
你好,之前分录是怎么做的?做了生产成本吗?
2020-07-12 10:47:24
学员你好,你们销售商品开正数发票,本月商品退回后将发票收回作废即可。如果是次月收回发票需要红字发票冲销。
2019-04-17 21:15:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...