老师能帮我看下这题吗,谢谢
贪玩的发带
于2020-07-03 10:39 发布 679次浏览


- 送心意
刘之寒老师
职称: 税务师
2020-07-03 10:59
1、借:应收账款 113000
贷:其他业务收入 100000
应交税费-应交增值税(销项税额)13000
2、借:固定资产清理 20000
累计折旧 150000
固定资产减值准备 30000
贷:固定资产 200000
借:营业外支出 20000
贷:固定资产清理 20000
3、借:库存商品 80000
应交税费-应交增值税(进项税额)10400
坏账准备 500
营业外支出-债务重组损失 22100
贷:应收账款 113000
4、借:生产成本 67800
贷:应付职工薪酬 67800
借:应付职工薪酬 67800
贷:主营业务收入 60000
应交税费-应交增值税(销项税额)7800
借:主营业务成本 50000
贷:库存商品 50000
5、借:营业外支出 60
贷:预计负债 60
6、借:预计负债 55
贷:银行存款 55
营业外支出 5
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4、借:生产成本 67800
贷:应付职工薪酬 67800
借:应付职工薪酬 67800
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借:主营业务成本 50000
贷:库存商品 50000
5、借:营业外支出 60
贷:预计负债 60
6、借:预计负债 55
贷:银行存款 55
营业外支出 5
2020-07-03 10:59:46

您好,借 应收账款 贷 预收账款 应交税费 应交增值税(销项) 等到确认收入的时候 借预收账款 贷主营业务收入
2019-06-17 16:37:10

想咨询什么问题,在筹建期就是需要建行税种(费)认定处理
2018-04-09 11:23:54

你好!
你可以让以前工作的单位盖个章就好了。
2018-02-27 09:26:40

同学。这样看不出来 有什么问题。
2019-06-22 20:01:25
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