送心意

刘之寒老师

职称税务师

2020-07-03 10:59

1、借:应收账款 113000
      贷:其他业务收入 100000
    应交税费-应交增值税(销项税额)13000
2、借:固定资产清理 20000
       累计折旧 150000
      固定资产减值准备 30000
      贷:固定资产 200000
 借:营业外支出 20000
    贷:固定资产清理 20000
3、借:库存商品 80000
       应交税费-应交增值税(进项税额)10400
       坏账准备 500
       营业外支出-债务重组损失 22100
     贷:应收账款 113000
4、借:生产成本 67800
      贷:应付职工薪酬 67800
   借:应付职工薪酬 67800
      贷:主营业务收入 60000 
       应交税费-应交增值税(销项税额)7800
  借:主营业务成本 50000
      贷:库存商品 50000
5、借:营业外支出 60
     贷:预计负债 60
6、借:预计负债 55
      贷:银行存款 55
          营业外支出 5

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1、借:应收账款 113000 贷:其他业务收入 100000 应交税费-应交增值税(销项税额)13000 2、借:固定资产清理 20000 累计折旧 150000 固定资产减值准备 30000 贷:固定资产 200000 借:营业外支出 20000 贷:固定资产清理 20000 3、借:库存商品 80000 应交税费-应交增值税(进项税额)10400 坏账准备 500 营业外支出-债务重组损失 22100 贷:应收账款 113000 4、借:生产成本 67800 贷:应付职工薪酬 67800 借:应付职工薪酬 67800 贷:主营业务收入 60000 应交税费-应交增值税(销项税额)7800 借:主营业务成本 50000 贷:库存商品 50000 5、借:营业外支出 60 贷:预计负债 60 6、借:预计负债 55 贷:银行存款 55 营业外支出 5
2020-07-03 10:59:46
您好,借 应收账款 贷 预收账款 应交税费 应交增值税(销项) 等到确认收入的时候 借预收账款 贷主营业务收入
2019-06-17 16:37:10
想咨询什么问题,在筹建期就是需要建行税种(费)认定处理
2018-04-09 11:23:54
你好! 你可以让以前工作的单位盖个章就好了。
2018-02-27 09:26:40
同学。这样看不出来 有什么问题。
2019-06-22 20:01:25
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