- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-27 09:56
那先预存的1000块也是借:管理费用 贷:银行存款 那月末打的发票也是这样的分录吗?
相关问题讨论

你好,根据收到的发票
借;管理费用 贷;银行存款
2016-06-27 09:50:36

1.预存话费分期返还,作为预收账款处理,然后在每期发生时转收入
借:现金 贷:预收账款
2.存话费送手机,把手机的价值单独作为其他业务收入入账,其余的的钱作为预收账款
借:现金 贷:预收 其他业务收入
3.存话费送自行车 ,自行车的费用计入营销费用不从话费收入中冲减
借:现金 贷 预收账款
借: (购买自行车时的入账科目) 贷:营销费用
2017-09-26 11:00:01

预付时候 借其他应付款 贷银行存款 收到票借管理费用 贷其他应付款
2015-10-09 16:23:40

你好 你90元交电话费 你实际是支付的100元还是90 这个是预存吗
2019-12-11 12:01:04

你好 这个不能开b公司的发票,b公司只能挂往来 借 其他应收款 贷 银行存款 因为不属于b公司的费用。
2020-03-31 09:59:47
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