送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-03 11:25

你好,
借,在建工程
贷,应付职工薪酬

借,应付职工薪酬
贷,主营业务收入
贷,应交税费一应增销

借,主营业务成本
贷, 库存商品

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你好, 借,在建工程 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销 借,主营业务成本 贷, 库存商品
2020-07-03 11:25:50
这个做借应付薪酬 -福利费,,贷库存商品,不结转成本,
2020-03-09 20:14:27
那么计提工资时的会计分录怎么做呢?   1.计提工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢?   1.发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款
2019-01-10 11:56:06
只有计提 ,没有结转的说法
2017-03-30 11:48:42
你好,自产产品用于职工福利视同销售,做销项
2021-09-09 14:40:49
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