- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,
借,在建工程
贷,应付职工薪酬
借,应付职工薪酬
贷,主营业务收入
贷,应交税费一应增销
借,主营业务成本
贷, 库存商品
2020-07-03 11:25:50
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这个做借应付薪酬 -福利费,,贷库存商品,不结转成本,
2020-03-09 20:14:27
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那么计提工资时的会计分录怎么做呢?
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢?
1.发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
2019-01-10 11:56:06
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只有计提 ,没有结转的说法
2017-03-30 11:48:42
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你好,自产产品用于职工福利视同销售,做销项
2021-09-09 14:40:49
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