老师您好,请问我们公司和其他公司有一笔往来,对方欠我们货款10万,对方打了20万过来,我们需要给对方回10万,但是我们这个账户把钱全部转到其他账号20万用掉了,我们用另一个账户给他回了10万,请问一下我们这个账怎么做?如果是本账号收、本账号付是借:银行存款20 贷应收账款 10 银行存款10 是这样做的吧,那本账号收的转到其他账号付怎么做会计分录?
你好♡阳光
于2020-07-03 11:49 发布 769次浏览
- 送心意
韦老师
职称: 中级会计师
2020-07-03 12:57
您好!请问收到20万这个账户是你们公司的对公账户吧?
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你好,收回应收账款,是这样做分录的
2021-07-17 11:06:50
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您好 解答如下
对的
2022-12-03 10:02:34
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5月
借:应收账款
贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额)
6月
借:银行存款
贷:应收账款
2018-06-04 11:02:53
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同学,你好,这个是可以的,
2022-04-06 11:16:38
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你好,托收承付业务因为只是使用银行渠道便捷收款,收款风险还未转移给银行,因此托收凭证应计入应收账款。
2020-11-12 20:32:17
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