送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-03 13:01

这个是可以的,要是之前年度是需要更正申报,今年的这个你申报不了,那看需要更正之前不,还是直接大厅申报填写抵减表,我看之前那个学员是更正申报的,那抵减表报错超过附表2

霍露露 追问

2020-07-03 13:06

去年就算了,就把四月份进项抵扣那部分没加计抵扣抵扣,这个应该也需要更正四月份报表呀

maize老师 解答

2020-07-03 13:13

你看你附表加计抵减本期发生额可以填写吗,有的是限制了,不能大于进项税额合计的10%/15%

霍露露 追问

2020-07-03 13:16

老师,你哪里有没有增值税申报表呀,可以发一份给我看不呀,因为我们是有专门会计做账,一会他来,我好给他讲,不是的话,我也不知道怎样给他讲

霍露露 追问

2020-07-03 13:16

谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-03 13:27

你邮箱多少,我发给你,你邮箱

霍露露 追问

2020-07-03 13:32

877143943@qq.com,谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-03 13:39

已经发了,你去看看,

霍露露 追问

2020-07-03 13:40

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-03 13:48

好的我先回复别的学员了

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这个是可以的,要是之前年度是需要更正申报,今年的这个你申报不了,那看需要更正之前不,还是直接大厅申报填写抵减表,我看之前那个学员是更正申报的,那抵减表报错超过附表2
2020-07-03 13:01:35
研发与技术服务进项税额可以抵扣 担保服务不可以抵扣 金融服务是哪方面的
2019-01-17 08:49:06
您好,您这个是可以抵扣的
2019-12-05 15:15:15
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2020-03-26 11:10:20
是的,你的理解 是正确的
2020-04-02 08:56:37
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