送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-03 13:09

您好,直接贴在六月的凭证后面也可以,正规处理是把六月份的分录红冲,然后七月份按照发票金额入账

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相关问题讨论
您好,直接贴在六月的凭证后面也可以,正规处理是把六月份的分录红冲,然后七月份按照发票金额入账
2020-07-03 13:09:27
那就是你们的利息收入了吧
2019-11-29 10:22:38
你好,借;财务费用等科目,贷;应付利息 借;应付利息,贷;银行存款
2019-06-27 15:46:00
你好,可以贴到3月的凭证。
2019-04-16 15:04:36
您好,正常做账没有发票的部分不能税前扣除,借银行存款财务费用贷应收票据
2020-07-10 17:14:03
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