送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-03 13:41

上月结转主营业务的不需要红冲了吗

蜗牛在奔跑 追问

2020-07-03 13:48

所以我也不确定了,有些说要红冲,有些说不要冲,感觉也一样,上面两笔逗红冲的话,暂估的成本就成0了,主营业务成本成负数了,只红冲暂估一笔的话,暂估成本就是负数,最后月底结转一样是负数

蜗牛在奔跑 追问

2020-07-03 14:16

我是上个月暂估 ,这个月月初全部红冲回来,再按正常发票入账

蜗牛在奔跑 追问

2020-07-03 14:28

所以我问我次月红冲的时候要把暂估部分结转主营业务的红冲吗

小林老师 解答

2020-07-03 13:40

您好,冲回的暂估分录,无暂估分录不冲回

小林老师 解答

2020-07-03 13:43

您好,暂估材料结转成本也需要冲回,按正确的金额重新确认成本。

小林老师 解答

2020-07-03 14:13

您好,可能没说清楚,您收到发票分录,借原材料(红字)贷应付账款~暂估(红字)

小林老师 解答

2020-07-03 14:13

您好,借以前年度损益调整(主营业务成本)(红字)贷原材料(红字)

小林老师 解答

2020-07-03 14:14

您好,借原材料(发票)应交税费应交增值税(进项税额)贷应付账款。

小林老师 解答

2020-07-03 14:14

您好,借以前年度损益调整(主营业务成本)贷原材料。

小林老师 解答

2020-07-03 14:25

您好,是的,您的处理非常正确。不存在成本金额不一致或负数情况。

小林老师 解答

2020-07-03 14:31

您好,是需要冲回的,上面的四个分录已经把您需要的过程写清楚了。

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