送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-03 16:00

您好,要做调整分录
借:应交税费--应交增值税--进项税额
    贷:管理费用

蔡蔡ai 追问

2020-07-03 16:14

要做几个分录呢,只做一个就可以吗

张艳老师 解答

2020-07-03 16:16

是的,只做这一个分录就是了。

蔡蔡ai 追问

2020-07-03 16:40

那这样费用是不是就减少了

张艳老师 解答

2020-07-03 17:14

是的,减少了,因为要从费用里面分离出进项税额的金额。

蔡蔡ai 追问

2020-07-03 18:06

就是抵了税额就不能当费用对吗

蔡蔡ai 追问

2020-07-03 18:08

那如果供应商开过来的发票是普通发票,我这样要怎么做账

张艳老师 解答

2020-07-03 22:59

1是的,全额抵减增值税的话,就不能当费用了。
2取得的是普票,那就要价税合计计入相关成本费用科目了。

蔡蔡ai 追问

2020-07-04 10:14

老师,商品取得普票需要怎么做分录呢?我之前的账一直都是直接入的库存商品~现在需要怎么更改回来

张艳老师 解答

2020-07-04 13:32

取得普票的采购商品的分录
借 库存商品(价税合计金额)
     贷  银行存款等
您的处理是正确的,不需要更改的。

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相关问题讨论
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
你好,是的,明细科目看用途了
2016-09-09 15:56:32
您好,要做调整分录 借:应交税费--应交增值税--进项税额 贷:管理费用
2020-07-03 16:00:36
借管理费用 负数,借进项税额,价税合计和11300有差额吗,没有直接这么做
2020-12-02 14:25:25
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
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