老师,请问4月付了租金,当月直接记账:借:管理费用,贷:银行存款,但是5月收到了管理处开过来增值税专票。现在要在6月份进行验证抵扣增值税。请问我要怎么记账
蔡蔡ai
于2020-07-03 15:59 发布 702次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-07-03 16:00
您好,要做调整分录
借:应交税费--应交增值税--进项税额
贷:管理费用
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你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
你好,是的,明细科目看用途了
2016-09-09 15:56:32
您好,要做调整分录
借:应交税费--应交增值税--进项税额
贷:管理费用
2020-07-03 16:00:36
借管理费用 负数,借进项税额,价税合计和11300有差额吗,没有直接这么做
2020-12-02 14:25:25
你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
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