老师,iso认证开的增值税专用发票,我做账,借:管理费用、应交增值税-进项税额,贷:银行存款,对吗? 管理费用-办公费,对吗?
拼搏的猫咪
于2016-09-09 15:55 发布 1716次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12

对
2014-09-26 10:37:19

你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59

你好,是的,明细科目看用途了
2016-09-09 15:56:32

如果你是一般纳税人的话借:管理费用差旅费。 应交税金 应交增值税进项税额。 贷:现金等
2017-07-17 11:14:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息