送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-07-03 22:50

这个季度时是可以的。但年末必须取得相关的成本发票。不然企业所得税汇算清缴时,会按无票的成本或费用,调增应纳税所得额,补交企业所得税

奋斗在路上 追问

2020-07-03 22:52

好的,谢谢老师

江老师 解答

2020-07-03 22:54

祝学习进步,工作顺利

奋斗在路上 追问

2020-07-03 22:57

老师餐费必须入到招待费么?,招待费是年底按照60%记入剩余40%需要调增吗?能记到其他科目么?

江老师 解答

2020-07-03 22:59

这个是需要计入招待费,招待费会调增。按招待费的标准在企业所得税税前列支。

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