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奋斗在路上
于2020-07-03 22:49 发布 1946次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-07-03 22:50
这个季度时是可以的。但年末必须取得相关的成本发票。不然企业所得税汇算清缴时,会按无票的成本或费用,调增应纳税所得额,补交企业所得税
奋斗在路上 追问
2020-07-03 22:52
好的,谢谢老师
江老师 解答
2020-07-03 22:54
祝学习进步,工作顺利
2020-07-03 22:57
老师餐费必须入到招待费么?,招待费是年底按照60%记入剩余40%需要调增吗?能记到其他科目么?
2020-07-03 22:59
这个是需要计入招待费,招待费会调增。按招待费的标准在企业所得税税前列支。
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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