送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-07-03 22:50

这个季度时是可以的。但年末必须取得相关的成本发票。不然企业所得税汇算清缴时,会按无票的成本或费用,调增应纳税所得额,补交企业所得税

奋斗在路上 追问

2020-07-03 22:52

好的,谢谢老师

江老师 解答

2020-07-03 22:54

祝学习进步,工作顺利

奋斗在路上 追问

2020-07-03 22:57

老师餐费必须入到招待费么?,招待费是年底按照60%记入剩余40%需要调增吗?能记到其他科目么?

江老师 解答

2020-07-03 22:59

这个是需要计入招待费,招待费会调增。按招待费的标准在企业所得税税前列支。

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相关问题讨论
这个季度时是可以的。但年末必须取得相关的成本发票。不然企业所得税汇算清缴时,会按无票的成本或费用,调增应纳税所得额,补交企业所得税
2020-07-03 22:50:20
之前暂估的成本你现在收到成本票了吗
2019-11-15 08:53:51
操作是可以,不过建议还是暂估一下预计后期会发生的一些费用支出。因为公司的成本一般情况下是各期大致相当的。
2018-08-15 14:26:19
可以的。祝您工作愉快!
2019-01-19 11:03:56
你好,拿到发票的时候是去把暂估的冲销,再按照发票做账就可以了,可以了
2024-01-08 11:48:42
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