老师,请问下我是建筑企业,有很多挂我公司资质做项目,工程款拨付到公司账户后,基本上都是扣掉管理费直接拨付给实际承包人,这样的该怎么账务处理呢?谢谢!
浨浨、
于2016-06-27 15:50 发布 717次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-06-27 15:52
我请教的是外账处理问题,拨付给项目个人的只有领款单
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我请教的是外账处理问题,拨付给项目个人的只有领款单
2016-06-27 15:52:03
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您好,应该来说挂靠业务需要按您自己公司的业务一样做账务处理的,一般是正常开票确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额),然后回款,借银行存款贷应收账款,付款的话,您应该需要挂靠房给您相关的成本发票的,给他款的时候,可以借其他应收款贷银行存款,以后他拿发票回来给您的时候或者给员工给您做人工工资,借工程施工-材料、人工等贷其他应收款
2019-09-04 21:33:13
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你们支付的管理费和税费这块是不开发票给被挂靠方的
2020-02-19 15:04:53
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冲你收到的钱的科目
2016-03-03 15:58:55
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借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2019-12-20 09:31:56
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晓海老师 解答
2016-06-27 22:44