送心意

文老师

职称中级职称

2020-07-04 14:06

您好,您是做股权转让的吗

继续 追问

2020-07-04 14:50

不是股权转让,就是法人有个其他应付款转到实收资本,再减资把钱抽出来省点个税,我这么做能行得通吗?

文老师 解答

2020-07-04 14:58

我觉得这应该是行不通的,您减资需要公示,需要办理工商变更

继续 追问

2020-07-04 15:17

公示不好做?还是工商变更不好做?

文老师 解答

2020-07-04 16:23

那您就需要实际办理减资手续,和省税没有关系

继续 追问

2020-07-04 16:31

是因为啥呢?因为我们卖了一个自建的厂房,账里没有,现在卖了这大笔钱,得补记固定资产然后清理吧?能不能就是直接计入其他应付款,直接转给法人?

文老师 解答

2020-07-04 16:54

您的意思是您账上没有这笔固定资产的是吗,就是不是在 您公司名下的是吗

继续 追问

2020-07-04 16:56

是我们公司的资产,就是当初自建的没有上账,现在出售了,不得补记固定资产才能清理啊?借  固定资产房屋   贷  其他应付款 法人名字

文老师 解答

2020-07-04 16:58

那之前的支出确实是法人支付的话,是可以的,但是您这有相关的单据吗

继续 追问

2020-07-04 16:59

没有,做一个跟法人的借款合同行吗?不约定利息那种

文老师 解答

2020-07-04 17:02

您这样补入账是可以的,但是您补计提的折旧不能所得税税前扣除,需要纳税调整的

继续 追问

2020-07-04 17:04

不补折旧,直接借  固定资产  100   贷   其他应付款   100行吗?没折旧是企业的损失他还查这个

文老师 解答

2020-07-04 17:40

那您原价有具体的依据吗,您现在卖多少呢,这中间的差价您是正常计入收入是吗,

继续 追问

2020-07-04 17:45

原价没有正常依据,差价计入营业外收入交所得税

继续 追问

2020-07-04 17:47

不能处理的很完美了,能说的过去就行了,现在就是挂到其他应付款法人名下,直接公户转给他个人有问题吗?50  50转也行

文老师 解答

2020-07-04 20:05

可以是可以的,就是您没合理的依据,但是最好事多分几次转,每次不超过20万,而且不要同一天转,

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