送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-06-27 18:41

您好!借:应收账款349000 原材料1000 贷:主营业务收入350000
下月,收到借:银行存款349000 贷:应收账款349000

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您好!借:应收账款349000 原材料1000 贷:主营业务收入350000 下月,收到借:银行存款349000 贷:应收账款349000
2016-06-27 18:41:10
内账可以分开做,借银行 贷主营业务收入,货物,主营业务收入,运费
2019-12-18 16:27:07
您好,把去年的分录做负数处理就可以了
2023-06-19 20:03:43
计入财务费用吧
2017-04-15 09:16:30
需要做无票的销售收入结转成本处理,开票后冲销无票的收入,同时按发票结转收入成本
2018-07-26 09:02:21
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