老师,小规模纳税人,第二季度代开了专票和普票是1%的税率,在填写申报表时,本期应纳税额自动显示的是不含税收入*3%的税额,免税栏里填的不含税额填哪个数字?那是不是在本期应纳税减征额一栏填写不含税收入包括普票和专票合起来*2%的税额?减免表填哪个税额?也是普票和专票合起来一起减免的税额吗?
靓丽的枕头
于2020-07-05 08:36 发布 1705次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-05 08:39
你不含税销售额超过30万吗?超过1=2+3行,减免税额=不含税销售额*2%=减免表2.3.4列=减征额
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你好,。如果是发生的2021年的,增值税=10.2/1.01*0.01%2B5/1.05*0.05
2021-04-23 17:12:39

本月小 规模纳税人应纳税额10.2/1.03*0.03%2B5/1.05*0.05
2021-05-03 15:00:40

不含税收入。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2018-05-19 09:26:14

你好,如果没有开发票的,按照第二种
开了发票的,看你发票上面的税率。
2023-11-02 11:49:08

你好,是不含税的收入金额。
2019-07-20 22:20:19
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maize老师 解答
2020-07-05 08:41