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有魅力的网络
于2020-07-05 16:51 发布 1762次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-07-05 16:52
你好,之前较早的时候(2009年之前)是应交税金科目,后面调整为应交税费科目了
邹老师 解答
2020-07-05 16:53
你好,是的,是这样的
2020-07-05 16:54
你好,有关系,属于科目错误,应当调整到应交税费科目才是的
2020-07-05 16:56
你好,需要做之前月份凭证的更正
2020-07-05 17:01
你好,报表数据不变,只是会计科目由之前的应交税金改成应交税费科目
2020-07-05 17:05
2020-07-05 17:08
2020-07-05 17:09
你好,如果是一般纳税人销售货物的销项税额,是通过应交税费——应交增值——税销项额科目核算的
2020-07-05 17:10
你好,如果是一般纳税人销售货物的销项税额,是通过应交税费——应交增值——税销项额科目核算的(是针对这个回复还有什么疑问吗)
2020-07-05 17:18
有魅力的网络 追问
那现在都是应交税费科目,没有应交税金科目是吗
那我之前都是写应交税金的,有关系吗
那之前我都是写应交税金的,有影响吗
2020-07-05 16:55
那怎么办,之前几个月的凭证都是这么入的
2020-07-05 16:57
那很多耶,之前公司业务多,凭证也多,如果更正的话,那报表岂不是也要有变动
那我是不是要把之前的凭证抽出来,换成应交税费的凭证
那我就是改成,销售货物,借应收账款,贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项,是吗
那应交税费是入应交增值税明细账的销项税额是吗
我公司是一般纳税人的
2020-07-05 17:13
我的意思是,应交税费应交增值税销项这个科目是不是入增值税明细账簿中的销项税额呢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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邹老师 解答
2020-07-05 16:53
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