送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-05 17:14

你好,
红冲发票
借,应收账款 负数
贷,主营业务收入  负数
贷,应交税费一应增销项  负数
正确发票
借,应收账款等
贷,主营业务收入
贷,应交税费一应增销项

夢想家 追问

2020-07-05 17:17

那开票系统里的销项税额怎么处理的呢?

立红老师 解答

2020-07-05 17:25

你好,最终是按销项的合计数申报纳税的,负数不需要处理,

夢想家 追问

2020-07-05 17:28

红冲过之后就不需要管它了嘛,系统自动合计吗?15号之前按已经红冲过的销项税额报税吗?

立红老师 解答

2020-07-05 17:35

你好,是的,是这样的。

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