- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,未收款则挂账应收账款,
2020-07-06 07:36:19
你好,凭发放清单,职工签字后。借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 然后借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
2019-01-22 14:51:37
你好,同学按招待费处理!业务招待费60%扣除,收入的0.5%,孰低税前扣除!
2021-09-18 21:40:03
你好!算是的。对于你们,当预付账款就好了
2018-12-28 11:45:42
开具发票时:
借:银行存款
贷:预收账款
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
客户消费时:
借:预收账款
贷:主营业务收入
2018-11-13 13:35:48
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