送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-06 09:20

你好  你们应该加气和实际的发票应该一致的    这样的话 发票就与实际不一致  不应该报销的 你问问加气站那边是不是数据不对

萌萌萌 追问

2020-07-06 09:24

你好,是对方开的,是按照发票走么

meizi老师 解答

2020-07-06 09:27

你好 如果发票是没错的话 就按发票来做账

萌萌萌 追问

2020-07-06 14:01

你好,小票上是866.76元,但开发票上是867,按照哪个入账

meizi老师 解答

2020-07-06 14:04

你好 按发票来做账即可      多付款的0.76走账

萌萌萌 追问

2020-07-06 14:07

你好,是发票多0.24

meizi老师 解答

2020-07-06 14:10

你好 那你就按发票来做账  然后把少付款的 走营业外收入 。比如 借管理费用-加气费867   贷银行存款 866.76 营业外收入  0.24    如果你们付款是866.76的话

萌萌萌 追问

2020-07-06 14:12

你好,如果是实际加气金额866.76但是付款867,没找零,开的发票867呢

meizi老师 解答

2020-07-06 14:17

你好  那你就直接按发票  与实际付款金额做账即可  就不存在营业外收入了    如果个人付款的人不报销的话

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