送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-06 10:30

你好,每个月
借:银行存款 8611
待:实收资本 8611

追问

2020-07-06 11:15

借;实收资本31万
贷:其他应收款—股东31万

收到后
借:银行存款8611
贷:其他应收款-股东8611

老师 这样做分录可以?

王超老师 解答

2020-07-06 11:17

你这个分录
借;实收资本31万
贷:其他应收款—股东31万
是不可以的,因为会造成你的资产负债表实收资本为负数的

上传图片  
相关问题讨论
借银行存款贷实收资本160万。
2022-11-17 14:11:37
你好,既然都没有股份,怎么会退股呢?
2018-07-13 15:23:27
您好,注销公司的清算报表发下
2023-10-25 10:42:02
你好,每个月 借:银行存款 8611 待:实收资本 8611
2020-07-06 10:30:20
我们一般是平时挂在其他应付款科目下,年底时一次性转入实收资本。 平时:借:银行存款 贷:其他应付款-法人 年底,借:其他应付款-法人 贷:实收资本
2019-07-10 09:40:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...