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LJJ
于2020-07-06 11:16 发布 683次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-07-06 12:33
你抵减之前,你本期应交的增值税是多少
LJJ 追问
2020-07-06 12:35
销项-进项后,应交14505.67
辜老师 解答
2020-07-06 12:36
你这个减免税明细表,本期应抵减金额应该有数280啊
2020-07-06 12:38
去年12月的时候问过其他老师,说实际要缴税的时候再填,但是我现在填进去就提示这样
2020-07-06 12:45
你看你第3列的公式,应该相加的数据,没有合计啊
2020-07-06 12:47
那不是这280不能抵税了?
2020-07-06 13:16
这个是你申报系统的问题,你要问一下你们当地的12366
2020-07-06 14:32
老师,看下我填写的这个表对不对,主表是不是看不到这两个数据
2020-07-06 14:48
主表280是看的到的,下面那个不会体现的
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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