老师,我去年12月交了280的航天数控服务费。一直没有实际纳税,现这个月我要实际纳税了,我填写这280的时候显示是图片这样,请问怎么处理?2、我这个月加计抵减的金额也要实际抵减,请问我是要填写在第5列?3、以上附表四的内容会在一般纳税人适用总表提现吗?还是在实际缴税才能看到?
LJJ
于2020-07-06 11:16 发布 715次浏览

- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-07-06 12:33
你抵减之前,你本期应交的增值税是多少
相关问题讨论

你好
主表应纳税减征额里面
2020-07-08 11:05:16

一般纳税人增值税 ,服务费是百分之三,货物是百分之十三
2020-07-07 15:55:50

你好 可以开积分服务费的
2020-05-06 13:31:01

同学你好
如果您想开具6个点的专票,而您的公司目前只能开具1个点的专票,那么您需要与甲方协商并了解其具体需求和要求。
一种可能的解决方案是,您可以与甲方协商将服务费分成两部分:一部分是您公司应收取的服务费,另一部分是甲方扣除的税费。然后,您可以向甲方提供两个发票:一个是您公司开具的包含服务费和税费的发票,另一个是由甲方开具的包含其扣除税费的发票。
另一种可能的解决方案是,您可以与甲方协商将服务费和税费都包含在您公司开具的发票中。在这种情况下,您需要将您的发票金额提高到包含6个点的税费和服务费的总金额,然后由甲方扣除6个点的税费。
2023-10-26 15:00:08

一般纳税人 现代服务类别的是6%;5%是一些简易征收的税率,比如老的建设合同、不动产转让等
2022-01-24 22:58:08
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