送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-06 11:23

先红冲,借:管理费用办公费,
贷:应付款暂估账,(金额全部负数)
然后根据收到的发票重新做分录 ,借:管理费用--办公费   贷:银行存款/库存现金

彩丽老师 解答

2020-07-06 12:33

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相关问题讨论
先红冲,借:管理费用办公费, 贷:应付款暂估账,(金额全部负数) 然后根据收到的发票重新做分录 ,借:管理费用--办公费 贷:银行存款/库存现金
2020-07-06 11:23:07
是的 你的分录正确!
2019-09-11 09:59:32
你好,就是做这个分录,然后公司支付给了老板,就冲销其他应付款
2017-11-27 11:08:30
你好,因为办公用品是办公室用的物品,需要通过管理费用科目核算 而不是通过财务费用或者销售费用科目核算的
2020-05-06 11:44:50
预计电脑使用期限在1年以上的,应该计入固定资产计提折旧,不应计入管理费用
2019-11-03 17:37:48
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