送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-06 11:31

你好 具体业务是什么这样好判断科目   税款是什么税费

gar 追问

2020-07-06 11:39

就是给客户多开发票,我们收一部分税点

gar 追问

2020-07-06 11:41

客户这边有500多的预收款,我们将这个500元抵税点,给客户开票客户要给我们付款的

meizi老师 解答

2020-07-06 11:43

你好   借应交税费 贷预收账款 这样来冲

gar 追问

2020-07-06 11:49

如果几百块的尾款但是已经封账清了,这个多余的应收款怎么平,怎么做分录

meizi老师 解答

2020-07-06 11:57

你好  多收的预收账款走营业外收入去做账

gar 追问

2020-07-06 11:59

那少收的应收账款呢

meizi老师 解答

2020-07-06 12:08

你好少收的 应收账款。 你做坏账 借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款

gar 追问

2020-07-06 12:24

之前没有计提坏账

meizi老师 解答

2020-07-06 12:27

你好  现在做计提坏账 你不是说你少收了应收账款吗

gar 追问

2020-07-06 12:29

是的,但是已经封账,相当于跟对方清账了,也是现在计提吗,两个分录写在一张凭证上面吗,那摘要怎么写

meizi老师 解答

2020-07-06 12:32

你好    是的 一起做  。 摘要写 某企业应收账款无法收回计提坏账

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相关问题讨论
你好 具体业务是什么这样好判断科目 税款是什么税费
2020-07-06 11:31:16
借库存商品贷营业外收入
2020-03-03 16:38:08
抵扣的东西作购进处理。。。。
2015-11-17 15:53:32
你好,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-07-26 09:31:15
您好 收到返利方,持通过税务局认证的红字折让增值税发票,抵减进项税额。   借:银行存款   应交税金——应交增值税(进项税额转出)(红字)    贷:其他业务收入(或库存商品)
2017-03-01 13:31:29
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