老师,别的单位欠着我公司的货款给我我单位顶账了一台车,这台车的发票开给了我们单位,现在我们单位也想把这个车顶账出去,给张三,我们欠张三的款,请问,老师,这个账应该怎么做,我们是不是缴税啊,发票还未认证抵扣
柠檬~
于2020-07-06 13:07 发布 1981次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-07-06 13:11
您好,您收到这台车时借固定资产贷,者应收账款,您再把这台车丁出去时做固定资产清理的分录,然后抵应付账款,
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您好,您收到这台车时借固定资产贷,者应收账款,您再把这台车丁出去时做固定资产清理的分录,然后抵应付账款,
2020-07-06 13:11:07
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你好
不可以的,这个要客户把红字信息表和发票给你们,你们才可以红冲的
2022-07-29 07:44:57
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发票已认证抵扣,税额计入应交税费—应交增值税—进项税
2018-12-13 16:56:02
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您好
已认证抵扣过的购货方开具红字发票的 购货方当月没有进项税可认证的 要做进项税额转出处理 需要补缴税款
2019-06-16 17:01:07
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要么税号信息不对,要么就是网络问题
2019-04-24 18:18:45
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2020-07-06 13:13
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