送心意

朴老师

职称会计师

2020-07-06 14:20

你好,你用的这个制度已经作废了,你没有预付款科目的话可以用其他应收款或者应收账款

小花 追问

2020-07-06 14:25

充值加油卡20000  我这样做吗    借:应收账款20000(红字)
                                                      贷:银行存款 20000
公司车加油的时候  借:管理费 5000
                                    贷:应收账款 5000
老师我这样做对吗

朴老师 解答

2020-07-06 14:34

你上面第一个分录不成立的

小花 追问

2020-07-06 14:35

应收的借方表示 预付不对吗

小花 追问

2020-07-06 14:39

借:其他应收款  20000
贷:银行存款 20000
公司车加油的时候 借:管理费 5000
                              贷:应收账款 5000
老师我这样做对吗

朴老师 解答

2020-07-06 14:47

应收的借方表示 预付是对的,但是是说的余额,并不是做分录的时候这样做,这样分录就不成立了

小花 追问

2020-07-06 14:57

老师 那我应该咋做分录啊  老师给我写下 谢谢老师

朴老师 解答

2020-07-06 15:06

借:其他应收款 20000
贷:银行存款 20000
公司车加油的时候 借:管理费 5000
贷:其他应收款 5000

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相关问题讨论
你好,你用的这个制度已经作废了,你没有预付款科目的话可以用其他应收款或者应收账款
2020-07-06 14:20:30
你好,预付账款科目代码1123
2019-12-19 11:15:51
自己加一个明细科目,可以抵减
2016-08-02 17:43:00
这个你查看一下科目余额表,看是不是重分类了
2017-04-13 08:34:48
你好!有啊。有预付账款啊。你实在不行就计入应付。
2017-07-20 15:53:20
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