- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-06 15:06
您好,之前做了进项税,现在需要转出,把这部分不能抵扣的进项税 计入当初的成本费用中
借:成本(费用)
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
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您好,之前做了进项税,现在需要转出,把这部分不能抵扣的进项税 计入当初的成本费用中
借:成本(费用)
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2020-07-06 15:06:33
你好,是销项发票作废了吗
2018-02-01 14:58:46
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2019-09-26 21:24:39
进大于销不用做的,年底统一做一笔结转到未交增值税的借方就可以了。
2020-11-02 16:54:22
同学,你好,认证相符后,在申报时要进行发票采集,把你当月的认证发票采集进去后会自动到附表二
2020-03-09 10:20:36
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