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要减肥的毛豆
于2020-07-06 15:03 发布 1596次浏览
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-06 15:06
您好,之前做了进项税,现在需要转出,把这部分不能抵扣的进项税 计入当初的成本费用中借:成本(费用)贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
要减肥的毛豆 追问
2020-07-06 15:11
不懂…这个进项是上年已经抵扣了。比如我这个月认证了2万的进项,但是因为红冲了这张票,所以就减去了3千多的进项来缴这个增值税
路老师 解答
2020-07-06 15:14
是的,应交增值税=销项税-进项税(2万)+进项税额转出(3千多)
2020-07-06 15:15
对方有开负数发票给我,我直接按发票做账就行啦?
2020-07-06 15:17
可以,根据负数发票做相反分录,你之前对应的蓝字发票是怎么做账的
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路老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2020-07-06 15:11
路老师 解答
2020-07-06 15:14
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2020-07-06 15:17