送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-07-06 17:13

你好同学是的,老板老钱购买这个是借:固定资产300 贷:实收资本300
你这样记账就可以了同学,老板付出的钱是给了对方,换成了固定资产-幼儿园

小谢 追问

2020-07-06 17:26

就是把买下来的那边费用做成固定资产摊销?

何江何老师 解答

2020-07-06 17:29

是的同学,是这样的同学,你还可将资产细分一下,比如房子,设备什么的

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你好同学是的,老板老钱购买这个是借:固定资产300 贷:实收资本300 你这样记账就可以了同学,老板付出的钱是给了对方,换成了固定资产-幼儿园
2020-07-06 17:13:36
做好凭证,账簿,报表,重要证件的交接 了解申报事宜,企业生产经营特点,当地税局管理方式等
2016-08-11 16:30:48
做好凭证,账簿,报表,重要证件的交接 了解申报事宜,企业生产经营特点,当地税局管理方式等
2016-08-11 16:18:44
第一幼儿园做账:借:管理费用 贷:其他应付款-内部往来-第二幼儿园 第二幼儿园做账:借:其他应收款-内部往来-第一幼儿园 贷:银行存款 要体现应收应付才行! 你的内部往不知道是咋么设置的,从账务处理看是不对的!应该像老师这样设分录
2021-10-12 20:10:39
你好,根据实际发生的经济业务作出相应的账务处理就是了
2019-03-08 16:36:55
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