送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-06 18:35

您好,收到发票时把账估的成本红冲,然后按照发票的金额结转,对应的成本

Loliy 追问

2020-07-06 18:38

因为之前暂估的单价比实际发票单价高,导致上个月成本过高,库存商品金额和这个月实际金额对不上

玲老师 解答

2020-07-06 18:39

是的,先把暂估的红冲,然后按照发票金额入账,就不会有差异了

Loliy 追问

2020-07-06 18:41

商品成本也是按照820/瓶入账,实际收到的单价是790,我说的是成本按照820做的

玲老师 解答

2020-07-06 18:42

成本也是把820的红冲了,然后按照790结转成本

Loliy 追问

2020-07-06 18:43

可以调差价撒

Loliy 追问

2020-07-06 18:50

不可以直接调差价做账么

玲老师 解答

2020-07-06 19:11

好,直接调差额也可以把多寄的红冲

Loliy 追问

2020-07-06 19:18

是不是,借:库存商品   贷:主营业务成本

玲老师 解答

2020-07-06 19:20

你好,是的,是这样的分录

Loliy 追问

2020-07-06 19:25

要不要写个说明作为自制凭证

玲老师 解答

2020-07-06 19:25

好,需要写一个说明,红虫多暂估的成本

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