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Loliy
于2020-07-06 18:35 发布 1450次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-07-06 18:35
您好,收到发票时把账估的成本红冲,然后按照发票的金额结转,对应的成本
Loliy 追问
2020-07-06 18:38
因为之前暂估的单价比实际发票单价高,导致上个月成本过高,库存商品金额和这个月实际金额对不上
玲老师 解答
2020-07-06 18:39
是的,先把暂估的红冲,然后按照发票金额入账,就不会有差异了
2020-07-06 18:41
商品成本也是按照820/瓶入账,实际收到的单价是790,我说的是成本按照820做的
2020-07-06 18:42
成本也是把820的红冲了,然后按照790结转成本
2020-07-06 18:43
可以调差价撒
2020-07-06 18:50
不可以直接调差价做账么
2020-07-06 19:11
好,直接调差额也可以把多寄的红冲
2020-07-06 19:18
是不是,借:库存商品 贷:主营业务成本
2020-07-06 19:20
你好,是的,是这样的分录
2020-07-06 19:25
要不要写个说明作为自制凭证
好,需要写一个说明,红虫多暂估的成本
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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