送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-07 12:03

您好
请问知道银行存款余额是收回的款项还是法人汇入的么

Grace 追问

2020-07-07 12:04

应该是收入款项

bamboo老师 解答

2020-07-07 12:06

借:银行存款
贷:应收账款
如果只写这边分录的话 那您应收不会平
可以暂时先挂法人往来
借:银行存款
贷:其他应付款
后期理顺了 再做调整

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您好 请问知道银行存款余额是收回的款项还是法人汇入的么
2020-07-07 12:03:50
您好,新办企业的话,期初余额应该都是0 ,然后你7月份的就做在8月份,没有做的话,您最好是从7月份开始建账
2019-08-06 22:23:04
请问是什么原因造成的?
2016-01-06 14:20:27
你好,需要用手工完成余额调节表的编制的
2017-10-30 13:43:25
科目余额表里进行查询。
2021-04-09 20:56:08
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