送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-07 12:02

您好
借:银行存款 7530
借:应收账款 968
贷:主营业务收入 7530
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 968

windy 追问

2020-07-07 12:31

对方公司不会再把968付给我,这个挂了应收账款怎么处理

bamboo老师 解答

2020-07-07 12:32

应该开具红字发票冲销的

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您好 借:银行存款 7530 借:应收账款 968 贷:主营业务收入 7530 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 968
2020-07-07 12:02:52
借:库存商品-a 1030,应交税费-应交增值税-进项税100,贷:应付账款1130 借:应收账款2200,贷:主营业务收入2000,应交税费-应交增值税-销项税200(需同步结转成本)。借:销售费用-运杂费40,贷银行存款40
2019-11-06 17:19:50
你好,按照海关缴款书上的
2019-05-21 10:27:02
你好 这个可以综合计入汇兑损益
2019-06-27 16:38:40
双方做购销账务处理。都是确认收入和成本
2018-12-03 13:22:30
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