送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-07 14:19

借:应收帐款 
贷:主营业务收入 
贷:应交税费--应交增值税   (金额全部负数)

紫色风景 追问

2020-07-07 14:19

好的谢谢

彩丽老师 解答

2020-07-07 15:15

祝你生活愉快!工作顺利!

彩丽老师 解答

2020-07-07 15:15

如果你对解答满意请给五星好评,谢谢!

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相关问题讨论
您好,收到销项负数发票时,借;库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数 ,贷;应付账款,负数。收到正数发票时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;应付账款。
2018-05-03 21:10:15
冲之前的蓝字发票分录 原分录不变 数字红字
2017-12-12 10:18:31
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
2017-03-10 10:51:05
你是购买方吧,你这个需要进项税额转出,附表2中红字发票上面那个一栏填写
2019-08-31 11:55:35
借:银行存款 贷 库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-09-14 09:31:34
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