我有1个凭证 借:管理费用100 贷:应收账款100 红冲做负数,然后再做正确分录,那问题是:红冲负数分录可以和正确分录一并做在一张凭证上吗?
范范范
于2020-07-07 14:36 发布 965次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好
可以做到一个分录里面的
2020-07-07 14:37:18
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你之前计提了坏账准备吗,如果计提了,发生坏账时,借:坏账准备 贷:应收账款
2020-02-24 14:55:58
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内帐么,税点外帐不是做管理费用,这个做借银行 贷应收账款,统一做这个
2019-09-02 13:32:46
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借;管理费用等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2017-01-11 09:08:37
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您好!(1)坏账准备的计提
①计提、补提坏账准备:
借:资产减值损失
贷:坏账准备
②冲减(转回多提)坏账准备
借:坏账准备
贷:资产减值损失
(2)应收款项作坏账转销(确认坏账损失)
借:坏账准备
贷:应收账款
2016-12-24 11:15:09
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