老师,我们学校盖教学楼,负责任让付了一个检测费,付了一个石材费,付了一个地质勘测费,这三个人到最后都给我们开发票,但是负责任都是给的个人账号,现在钱都打给了个人,怎么记账
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于2020-07-07 17:55 发布 710次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-07-07 17:57
你好,
可以做分录
借在建工程
贷银行存款
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你好,
可以做分录
借在建工程
贷银行存款
2020-07-07 17:57:37
借其他应付款 贷银行,借制造费用检测费,贷其他应付款,按实际发生做,后续没有差额发票贴后面,有就冲掉按发票做借制造费用检测费,负数 贷其他应付款 负数
2020-06-02 14:58:54
你好,这个属于非税票据。可以入账,
2020-07-21 09:29:58
你好!
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2019-02-20 16:42:07
应该是没开票也要确认收入,缴纳增值税,不能拖到下月,发票可以下月再开
2019-07-14 17:50:10
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