您好,老师,2019.年2月我们公司收到一张运费发票,已经入账并抵扣了进项税额,今天税务局说这张发票有问题要缴销,让进项税额转出,当时分录是借管理费用,借进项税,贷往来,我想问下,现在要怎么做分录
Mingli.Shao
于2020-07-07 18:34 发布 974次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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借往来,贷进项税额转出,以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-07-07 18:37:33
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您好!分录 借:管理费用-福利费 进项税额 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出 ,不需要填写第二笔分录。
2019-11-04 15:17:20
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你好 样稿都是正数 是吧?
2019-11-09 11:03:25
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你好 ; 意思是不能抵扣 ;你跑去做了抵扣处理 。要转出 ?
2021-09-14 14:00:00
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做福利费的时候,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
2021-06-22 06:33:18
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