老师,我这边月底收到客户的预付货款,当时做了借 :银行存款 贷:预收账款 次月中旬,账单核对好了,然后她打了尾款过来,我该怎么做账
-舒拾叁
于2020-07-07 19:25 发布 739次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好,应当是冲减上年收入
2022-03-08 07:25:40
您好,做预收款项的话,是这样做分录的。
2020-07-10 13:11:03
如果没有开发票,借银行存款贷预收账款,尾款也是这么做。
2020-07-07 19:26:58
哪一位老师回答一下呐,一个小时了
2016-11-29 10:48:19
需要做无票收入,借预收 贷主营业务收入 销项税额
2020-07-14 15:35:14
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