我们公司是批发市场,主营是将摊位租给商户,收到租金做借:银行存款 贷:预收账款/摊位合作经营费/张三(这个暂时是做到预收账款中)现在商户张三把摊位转让给李四了怎么做账。以前的会计是像照片中那样做的,我有些看不懂。我认为是把预收张三的转到预收李四的就行了,也就是借:预收账款/摊位合作经营费/张三 贷:预收账款/摊位合作经营费/李四。不知道是不是可以这样做,我要最正规的处理方式,急急急,老师花点时间研究一下,万分感谢
无聊的保温杯
于2016-11-29 09:45 发布 965次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-29 10:48
哪一位老师回答一下呐,一个小时了
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您好,应当是冲减上年收入
2022-03-08 07:25:40
您好,做预收款项的话,是这样做分录的。
2020-07-10 13:11:03
如果没有开发票,借银行存款贷预收账款,尾款也是这么做。
2020-07-07 19:26:58
哪一位老师回答一下呐,一个小时了
2016-11-29 10:48:19
需要做无票收入,借预收 贷主营业务收入 销项税额
2020-07-14 15:35:14
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吴月柳 解答
2016-11-30 00:23