送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-07 20:20

你好,应该按未扣除的来,你的分录应该是借其他货币资金贷主营业务收入应交税费借银行存款财务费用贷其他货币资金。

小幸运 追问

2020-07-07 20:28

好的老师,请问6月收到货款6月未开票,分录借银行,贷预收,未确认收入,所以暂时不报增值税,若7月开票则7月再报增值税,开票时借预收,贷收入/税。 若6月收货款确定客户不开发票,则也要报增值税收入,借银行,贷收入/税,对么?

郭老师 解答

2020-07-07 20:31

你好是的,可以这么理解。

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相关问题讨论
下午好啊,不是的,这个手续费入 财务费用-手续费
2023-05-02 11:59:31
你好,应该按未扣除的来,你的分录应该是借其他货币资金贷主营业务收入应交税费借银行存款财务费用贷其他货币资金。
2020-07-07 20:20:07
借:银行存款 2290 贷:其他应付款 2290 然后 借:其他应付款 2290 贷:银行存款 2175.5 财务费用---手续费114.5
2020-03-05 15:50:50
是什么业务就开什么发票
2018-10-09 21:18:03
你好,网络技术平台公司 借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 主营业务收入 应交税费
2017-06-03 15:36:14
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