送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-07 20:20

你好,应该按未扣除的来,你的分录应该是借其他货币资金贷主营业务收入应交税费借银行存款财务费用贷其他货币资金。

小幸运 追问

2020-07-07 20:28

好的老师,请问6月收到货款6月未开票,分录借银行,贷预收,未确认收入,所以暂时不报增值税,若7月开票则7月再报增值税,开票时借预收,贷收入/税。 若6月收货款确定客户不开发票,则也要报增值税收入,借银行,贷收入/税,对么?

郭老师 解答

2020-07-07 20:31

你好是的,可以这么理解。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...