- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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月底把余额结转到一下个月就可以了
2016-06-29 14:53:06

你好,你做试算平衡表才行,明细账核对不了。
2016-12-13 12:56:36

某个科目的借贷方发生额是不需要一样的
2022-03-23 16:47:35

基本账务处理:
① 发生时:
借:应收账款
贷:经营收入
应交税费等
② 收到款项时:
借:银行存款
贷:应收账款
(2)逾期三年或以上、有确凿证据表明确实无法收回的应收账款,按照规定报经批准后予以核销。
① 报经批准前
借:待处置资产损溢
贷:应收账款
② 报经批准后
借:其他支出
贷:待处置资产损溢
③ 已核销应收账款在以后期间收回的:
借:银行存款等(按实际收回的金额)
贷:其他收入
2019-11-01 07:17:17

根据余额方向填写的
2016-06-29 10:50:33
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