送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-29 14:53

月底把余额结转到一下个月就可以了

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相关问题讨论
月底把余额结转到一下个月就可以了
2016-06-29 14:53:06
你好,你做试算平衡表才行,明细账核对不了。
2016-12-13 12:56:36
某个科目的借贷方发生额是不需要一样的
2022-03-23 16:47:35
基本账务处理: ① 发生时: 借:应收账款 贷:经营收入 应交税费等 ② 收到款项时: 借:银行存款 贷:应收账款 (2)逾期三年或以上、有确凿证据表明确实无法收回的应收账款,按照规定报经批准后予以核销。 ① 报经批准前 借:待处置资产损溢 贷:应收账款 ② 报经批准后 借:其他支出 贷:待处置资产损溢 ③ 已核销应收账款在以后期间收回的: 借:银行存款等(按实际收回的金额) 贷:其他收入
2019-11-01 07:17:17
根据余额方向填写的
2016-06-29 10:50:33
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