老师,你好,我23年有个本年利润的借贷方向错误,导致 问
你好,比如说本年利润借方余额,那就通过贷方转出去就行 答
小规模 销售自己使用过的车辆 怎么做会计分录 问
你好,这个车辆你当时是做的固定资产是不是 答
你好,我们2024年的固定资产忘了折旧了,但是已经结 问
你好,这个折旧金额对利润的影响大不大,比如计提了折旧,利润由盈利变亏损了,那就得反结账。如果影响不大,可以补计提。不过,现在刚过2024,我建议还是反结账重新做一下。 答
企业所得税年报已调整,待弥补的亏损减少,需要补交 问
你好您指的是缴税的会计分录吗? 答
老师好,月子中心宝妈们上瑜伽课,上插花课,外聘老师 问
入主营业务成本-月子成本就成 答
老师,我想问下,我们有个员工社保交在我们公司.社保费用全部公司出,因为不给他发工资,所以个税我没给他报,这样社保费怎么做账的!
答: 没有给也需要0申报,是员工公司部分做借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 其他应付款个人社保 贷银行,个人社保,借营业外支出 贷其他应付款个人社保
老师,公司帮员工补交2011-2018年的社保费用,且个人应承担的部分也由公司来承担(不从员工工资扣回),请问如何做账呢?会涉及到什么税方面的问题吗?
答: 你好 这个实际就是补缴纳员工在职期间没缴纳的部分 。 那你就走 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬-单位部分 缴纳:借 应付职工薪酬-单位部分 营业外支出-个人部分社保贷银行存款。 借未分配利润贷以前年度损益调整 到时这个个人部分是无法税前扣除 汇算记得调整处理的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
同一月的社保费,可以这样做账吗?借:管理费用—社保费 其他应收款-社保费贷:应付工资-社保费借:应付工资-社保费贷:现金公司内账,以上分录可以写到统一凭证上吗?
答: 可以,内账可以,你可以不计提,直接借管理费用 其他应收款个人社保,贷银行