送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-08 10:20

你好,是的,是这样 的,计入业务招待费不需要送出去的凭证。

✔气球 追问

2020-07-08 17:13

老师,我们公司是运输公司,支付给司机加水费入账到成本-运输费,还是多一个二级科目加水费,这个费用本来公司不补给他们,现在又补给他们,他们开票可能会开加水费或者一起开在运输费里面。

立红老师 解答

2020-07-08 17:20

你好,建议单设一个二级加水费科目。

✔气球 追问

2020-07-08 17:24

那如果他们有些公司开的发票是水费有些开的是运输费,怎么区分啊。

立红老师 解答

2020-07-08 17:28

你好,如果是分开开票,水费计入加水费;运费计入运输费

✔气球 追问

2020-07-08 17:36

那如果他们开的是运输费,我们付款是加水费,入账到成本-运输费可以吗。结算表上有体现加水费180元每月。

立红老师 解答

2020-07-08 17:38

你好,建议开票与付款备注是一样的;可以计入运输费

✔气球 追问

2020-07-08 17:41

老师,你看他们这样开可以吗。

立红老师 解答

2020-07-08 20:02

你好,这个发票是名头是什么,不是增值税发票,是么?

✔气球 追问

2020-07-08 20:51

是普通发票。

立红老师 解答

2020-07-08 20:52

你好,如果是这样,是可以的。

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相关问题讨论
你好,是的,是这样 的,计入业务招待费不需要送出去的凭证。
2020-07-08 10:20:49
可以的
2017-04-12 14:35:51
这个是管理费用下面招待费,你做销售费用下面就不算,送客户的酒水属于业务招待费 是的,有吃饭的发票,业务招待费必须填不一定,出差也可以有,
2020-07-14 12:58:05
你好 是的 可以作为业务招待费的。
2020-05-31 17:58:25
你好 是送给客户的 可以做招待费的
2019-12-30 14:02:32
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