APP下载
✔气球
于2020-07-08 10:19 发布 705次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-08 10:20
你好,是的,是这样 的,计入业务招待费不需要送出去的凭证。
✔气球 追问
2020-07-08 17:13
老师,我们公司是运输公司,支付给司机加水费入账到成本-运输费,还是多一个二级科目加水费,这个费用本来公司不补给他们,现在又补给他们,他们开票可能会开加水费或者一起开在运输费里面。
立红老师 解答
2020-07-08 17:20
你好,建议单设一个二级加水费科目。
2020-07-08 17:24
那如果他们有些公司开的发票是水费有些开的是运输费,怎么区分啊。
2020-07-08 17:28
你好,如果是分开开票,水费计入加水费;运费计入运输费
2020-07-08 17:36
那如果他们开的是运输费,我们付款是加水费,入账到成本-运输费可以吗。结算表上有体现加水费180元每月。
2020-07-08 17:38
你好,建议开票与付款备注是一样的;可以计入运输费
2020-07-08 17:41
老师,你看他们这样开可以吗。
2020-07-08 20:02
你好,这个发票是名头是什么,不是增值税发票,是么?
2020-07-08 20:51
是普通发票。
2020-07-08 20:52
你好,如果是这样,是可以的。
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
★ 5.00 解题: 84091 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
✔气球 追问
2020-07-08 17:13
立红老师 解答
2020-07-08 17:20
✔气球 追问
2020-07-08 17:24
立红老师 解答
2020-07-08 17:28
✔气球 追问
2020-07-08 17:36
立红老师 解答
2020-07-08 17:38
✔气球 追问
2020-07-08 17:41
立红老师 解答
2020-07-08 20:02
✔气球 追问
2020-07-08 20:51
立红老师 解答
2020-07-08 20:52