送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2020-07-08 10:28

(1)计提时:
     借:管理费用
         贷:应付职工薪酬 — 临时工工资
(2)发放时:
     借:应付职工薪酬 — 临时工工资
         贷:库存现金/银行存款

童泯 追问

2020-07-08 10:29

还有支付外聘人员工资呢?分录如何

龙枫老师 解答

2020-07-08 10:32

当作劳务费  借管理费用-劳务费 贷银行存款

童泯 追问

2020-07-08 10:43

支付广告标识牌的费用怎样做账啊?

龙枫老师 解答

2020-07-08 10:56

可以做销售费用的么啊

童泯 追问

2020-07-08 11:14

不是支付广告费哦,是支付广告标识牌的费用哦,也可以作销售费用的吗

龙枫老师 解答

2020-07-08 11:24

这个可以的,因为也是为推广销售

童泯 追问

2020-07-08 11:34

购买固定资产的,本月支付了50%的预定金500元,怎样做账啊?是不是借预付账款,贷银行存款啊?下次支付尾款又怎样做账啊?

龙枫老师 解答

2020-07-08 11:38

亲,请问一问一答非常感谢

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